发放方式:每月25日
1、监控产品盈利水平,识别成本与收入驱动因素,支持定价与产品策略优化。
2、编制月度/季/年度财务运营报告(如收入达成率、费用率、开票量达成率等),对比预算与实际差异,分析关键驱动因素;
3、销售、供应链、市场等部门对齐数据口径,确保报告结果的准确性与业务相关性;
4、搭建收入、成本、利润预测模型(如新品销量预测、产能爬坡模型),基于历史数据与市场趋势输出滚动预测;
5、提供定制化管理视角的利润数据,支持内部绩效考核与资源分配;
6、参与年度预算编制,通过滚动预测(如月度现金流预测)动态调整业务计划;
7、识别运营中的财务风险(如库存积压、应收账款逾期),提出管控建议。
1、财务、会计、经济学、统计学等相关专业本科以上学历,3年以上业财分析经验,精通利润驱动分析及预测模型搭建。
2、熟练熟练使用Excel高级功能(Power Query/Pivot、动态图表)、Power BI/Tableau数据可视化,具有SAP系统实操经验。
3、深度参与过年度预算编制与滚动预测,掌握预算编制方法论,具备从预算制定到执行偏差分析的闭环管理能力,擅长通过库存周转率、应收账款账龄等指标识别运营风险及搭建动态财务模型。
4、熟悉企业内控流程,能针对风险点设计管控方案并推动落地
5、擅长通过业务指标(如渠道覆盖率、库存周转率)联动财务结果分析。
6、具备持有CPA/CMA/ACCA等证书者优先,参与过新品上市全周期财务测算或供应链成本优化项目者优先。
7、具有制造业行业背景者优先,熟悉行业特有指标。
8、主导过至少2个完整年度的年度预算编制,具备滚动预测的实战经验;
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